10112152 | 2011-07-21 | šzm | 76.56 € | Bio G spol. s.r.o. | 34123415 | NL-2-551/2011 |
11110013 | 2011-07-21 | prenájom kontajnéra 7/2011 Cintorínska | 102.00 € | TOI TOI & DIXI s.r.o. | 36383074 | z. 20100603 |
11110014 | 2011-07-21 | prenájom mobilného oplotenia 7/2011 | 678.60 € | TOI TOI & DIXI s.r.o. | 36383074 | z. 20100603 |
10112157 | 2011-07-20 | supervízna podpora IT, NIS a MIS 7/2011 | 1 837.20 € | BSC Line s.r.o. | 36301621 | z. 01.05-2009/S |
10112155 | 2011-07-20 | lieky | 3 241.05 € | UNIPHARMA a.s. | 31625657 | NL-1-325/2011 |
10112154 | 2011-07-20 | lieky | 3.22 € | UNIPHARMA a.s. | 31625657 | NL-1-325/2011 |
10112153 | 2011-07-20 | šzm | 219.30 € | B. Braun Medical s.r.o. | 31350780 | NL-2-549/2011 |
10112151 | 2011-07-20 | vodné, stočné, upratovanie a OLO 4-6/2011 Košice | 1 191.35 € | KR PZ Košice | 00735868 | z. KRP-5-20/EO 2009 dod. č.1,2 |
10112150 | 2011-07-20 | vodné, stočné, upratovanie a OLO 4-6/2011 Michalovce | 200.22 € | KR PZ Košice | 00735868 | z. KRP-5-21/EO 2009 dod. č.1,2 |
10112149 | 2011-07-20 | lieky | 1 301.30 € | Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. | 35683546 | NL-1-302/2011 |
10112148 | 2011-07-20 | lieky | 57.96 € | Ecolab s.r.o. | 31342213 | NL-1-/2011 |
10112147 | 2011-07-20 | lieky | 390.58 € | BAX PHARMA s.r.o. | 35758481 | NL-1-309/2011 |
10112146 | 2011-07-20 | lieky | 3 702.13 € | BAX PHARMA s.r.o. | 35758481 | NL-1-300/2011 |
10112145 | 2011-07-20 | lieky | 5 488.06 € | BAX PHARMA s.r.o. | 35758481 | NL-1-301/2011 |
10112144 | 2011-07-20 | šzm | 53.99 € | LOREX - EX s.r.o. | 36198684 | NL-2-510/2011 |
10112143 | 2011-07-20 | skúška dlhodobej stability - skop | 197.64 € | Ústav radiačnej ochrany s.r.o. | 36348279 | 12/30ZT/11 |
10112142 | 2011-07-20 | skúška dlhodobej stability - graf | 157.68 € | Ústav radiačnej ochrany s.r.o. | 36348279 | 12/111T/11 |
10112141 | 2011-07-20 | spotreba plynu 6/2011 ČM + Cintorínska | 9 135.55 € | RWE Gas Slovensko s.r.o. | 44291809 | |
10112140 | 2011-07-20 | servis a údržba zariadení VZT 6/2011 | 432.00 € | KOMPLETSERVIS s.r.o. | 35844876 | z. 03/2009 |
10112139 | 2011-07-20 | refakturácia telekomunikačných služieb 6/2011 Nitra a Levice | 44.10 € | KR PZ Nitra | 00735809 | "z. A2917-LV-2009;A166-NR-2009" |
13110035 | 2011-07-20 | "publikácia ""Osobná zodpovednosť a riziká štatutárnych zástupcov a riaditeľov - 4.aktualizácia" | 70.00 € | Nakladatelství FORUM s.r.o. | 27180271 | |
13110036 | 2011-07-20 | lieky | 1 019.50 € | EDOMED a.s. | 63673169 | NL-2-517/2011 |
10112132 | 2011-07-19 | spirometrické vyšetrenie | 26.91 € | CUTIS - AK s.r.o. | 36272884 | z. 20100830-05A |
10112138 | 2011-07-18 | šzm | 1 021.68 € | Covidien s.r.o. | 35947446 | NL-2-541/2011 |
10112137 | 2011-07-18 | šzm | 1 066.18 € | Johnson & Johnson s.r.o. | 31345182 | NL-2-542/2011 |
10112136 | 2011-07-18 | šzm | 483.79 € | HARTMANN - RICO spol. s.r.o. | 31351361 | NL-2-531/2011 |
10112135 | 2011-07-18 | lieky | 32.77 € | Intravena s.r.o. | 31717802 | NL-1-318/2011 |
10112134 | 2011-07-18 | lieky | 151.53 € | ASCO Internacional s.r.o. | 35894504 | NL-1-324/2011 |
10112133 | 2011-07-18 | šzm | 87.55 € | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | NL-2-546/2011/i6433 |
10112131 | 2011-07-18 | mikrobiologické vyšetrenie 6/2011 | 1 507.19 € | HPL spol. s.r.o. | 35692448 | z. 80/2009 |
10112130 | 2011-07-18 | údržbársko-inštalačný materiál | 950.16 € | HSP s.r.o | 35900946 | 2011/049 |
10112127 | 2011-07-18 | "pridelenie kreditov za podujatie ""Celoústavný seminár - Trombolická choroba""" | 6.00 € | Lekár a.s. | 35947349 | |
10112128 | 2011-07-18 | "pridelenie kreditov za podujatie ""Celoústavný seminár - Imunohematológia""" | 6.00 € | Lekár a.s. | 35947349 | |
10112129 | 2011-07-18 | nastavenie a overenie ortuťových tlakomerov | 287.88 € | CHIROSAN s.r.o. | 36239739 | NSM/13/3/2011 |
10112126 | 2011-07-18 | refundácia pošt.nákladov II.štvrťrok 2011 | 22.00 € | KR PZ Košice | 00735868 | z. KRP-5-20/EO 2009 dod. č.1,2 |
10112125 | 2011-07-18 | nájomné za propán-butánové fľaše F26 | -7.81 € | Messer Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | |
10112124 | 2011-07-18 | vyúčtovanie el. energie 6/2011 Cintorínska | 4 818.49 € | Pow-en a.s. | 43860125 | z. 048/2011/K |
10112123 | 2011-07-18 | vyúčtovanie el. energie 6/2011 FK 8 | 329.49 € | Pow-en a.s. | 43860125 | z. 048/2011/K |
10112122 | 2011-07-18 | vyúčtovanie el. energie 6/2011 ČM | 13 480.02 € | Pow-en a.s. | 43860125 | z. 048/2011/K |
10112121 | 2011-07-15 | inštalácia upgrade kit-u (2 hodiny) dph | 129.60 € | Asseco Solutions a.s. | 00602311 | z. SPIN-3-2009-024 |
10112120 | 2011-07-15 | doprava k servisným prácam prístroja AU403-03E (k DF 10112119) | 110.40 € | Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. | 35683546 | 12/124ZT/2011 |
10112119 | 2011-07-15 | servisné práce prístroja AU403-03E | 276.00 € | Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. | 35683546 | 12/124ZT/2011 |
10112118 | 2011-07-15 | vyhodnotenie beta-gama dvojelementného TL dozimetra s 3-mesačnou expozíciou (BG2/K) sledované obdobie od 15.3.-14.6.2011 | 76.38 € | Slovenská legálna metrológia | 37954521 | 12/22ZT/2011 |
10112117 | 2011-07-15 | mesač.poplatok 8/2011 + telefon.hovory 6/2011 Zvolen dph | 42.66 € | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | z. 8575677109 |
10112116 | 2011-07-15 | oprava kamerového systému DVR H.264- 8-port FK | 216.00 € | Akruks spol. s.r.o. | 35739096 | |
10112115 | 2011-07-15 | bronchoskopické vyšetrenie | 13.88 € | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | z. 20100726 |
10112114 | 2011-07-15 | údržba výťahov 6/2011 Cintorínska | 131.40 € | ROVA - SERVIS s.r.o. | 35934247 | z. 5/2009 |
10112113 | 2011-07-15 | stolová voda BB 6/2011 | 11.95 € | Vincent Hojstrič | 22673661 | |
10112112 | 2011-07-15 | stolová voda 6/2011 Košice | 71.70 € | Vincent Hojstrič | 22673661 | |
10112111 | 2011-07-15 | technická kontrola infúznch púmp Baxter | 158.69 € | UNOTECH spol. s.r.o. | 31424562 | 12/94ZT/2011 |
10112110 | 2011-07-15 | technická kontrola infúznych púmp Baxter | 104.69 € | UNOTECH spol. s.r.o. | 31424562 | 12/94ZT/2011 |
10112109 | 2011-07-15 | spaľovanie odpadu ČM a Cint. 6/2011 | 347.31 € | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | z. 20090515 |
10112108 | 2011-07-15 | vodné, stočné a zrážky za obdobie od 31.5. - 30.6.2011 ČM | 5 833.68 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | z. PZ00150862_001 |
10112107 | 2011-07-15 | lieky | 3 056.52 € | Verum s.r.o. | 36175854 | NL-1-291/2011 |
10112105 | 2011-07-15 | lieky | 105.88 € | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | NL-1-312/2011 |
10112104 | 2011-07-15 | lieky | 778.54 € | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | NL-1-313/2011 |
10112103 | 2011-07-15 | lieky | 271.39 € | MGP spol. s.r.o. | 00684023 | NL-1-311/2011 |
10112102 | 2011-07-15 | lieky | 611.40 € | B. Braun Medical s.r.o. | 31350780 | NL-1-315/2011 |
10112089 | 2011-07-15 | zastupovanie MUDr. Kučákovej | 18.00 € | Konsenzus s.r.o. | 36590266 | z. NSM-23-5/2011 |
10112101 | 2011-07-14 | lieky | 1 831.44 € | UNIPHARMA a.s. | 31625657 | NL-1-317/2011 |
10112100 | 2011-07-14 | lieky | 385.02 € | UNIPHARMA a.s. | 31625657 | NL-1-317/2011 |
10112099 | 2011-07-14 | lieky | 121.00 € | Ing. Andrej Džadoň - MEDSERVIS | 34558039 | NL-1-316/2011 |
10112098 | 2011-07-14 | lieky | 145.71 € | HARTMANN - RICO spol. s.r.o. | 31351361 | NL-1-282,513/2011 |
10112097 | 2011-07-14 | za dodávku tepla II.štvrťrok 2011 Rača | 423.59 € | Akadémia PZ v Bratislave | 00735779 | z. PA-9-28ETV 2009 |
10112096 | 2011-07-14 | refundácia vodné a stočné II.štvrťrok 2011 | 21.74 € | Akadémia PZ v Bratislave | 00735779 | z. PA-9-28ETV 2009 |
10112095 | 2011-07-14 | refundácia spotreba elektrickej energie II.štvrťrok 2011 Rača | 268.44 € | Akadémia PZ v Bratislave | 00735779 | z. PA-9-28ETV 2009 |
10112094 | 2011-07-14 | mesačná kontrola EPS 7/2011 Cintor. | 44.48 € | ALAM s.r.o. | 35839465 | z. 02-EPS-2009 |
10112093 | 2011-07-14 | odborná skúška plyn.horáka, odborná prehliadka kotla v kotolni - ČM | 1 235.73 € | KOGAS - LK s.r.o. | 45715921 | z. 20130225 |
10112092 | 2011-07-14 | nájomné fľaše oceľové 23 ks | 9.94 € | Messer Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | |
10112091 | 2011-07-14 | zastupovanie MUDr. Slávikovej 17.1.2011 - 24.1.2011 a 14.4.2011 Prešov | 126.00 € | Prima - Med s.r.o. | 36491730 | z. NSM-4-82/2010 |
10112090 | 2011-07-14 | spirometria (hasiči) 6/2011 Prešov | 287.00 € | E B s.r.o. | 36486086 | z. 20100830-32 |
10112088 | 2011-07-14 | odstránenie el. závad po odbornej skúške a odbornej prehliadke el. inštalácie a odstránenie havarijného stavu el. zariadení FK 10, 14 | 4 236.00 € | SAKU s.r.o. | 35702591 | NSM-/MTZ-3/2011 |
10112087 | 2011-07-14 | odstránenie el. závad po odbornej skúške a odbornej prehliadke el. inštalácie a prav. údržba el. zariadení Cintorínska | 6 777.60 € | SAKU s.r.o. | 35702591 | NSM-/MTZ-4/2011 |
10112086 | 2011-07-13 | šzm | 475.72 € | BATIST Medical SK s.r.o. | 36764248 | NL-2-529/2011 |
10112085 | 2011-07-13 | šzm | 622.32 € | HARTMANN - RICO spol. s.r.o. | 31351361 | NL-2-531/2011 |
10112084 | 2011-07-13 | šzm | 33.46 € | RODENTICA CS s.r.o. | 36100153 | NL-2-534/2011 |
10112083 | 2011-07-13 | šzm | 516.90 € | Futurum SaV s.r.o. | 34153063 | NL-2-524/2011 |
10112082 | 2011-07-13 | šzm | 184.08 € | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | NL-2-532/2011/i6275 |
10112081 | 2011-07-13 | šzm | 125.31 € | VITAMED.SK s.r.o. | 45487090 | NL-2-448/2011 |
10112080 | 2011-07-13 | šzm | 381.60 € | PULImedical spol. s.r.o. | 31344399 | NL-2-536/2011 |
10112079 | 2011-07-13 | lieky | 194.77 € | B. Braun Medical s.r.o. | 31350780 | NL-1-294/2011 |
10112078 | 2011-07-13 | monitorovanie pracovného prostredia 6/2011 | 138.92 € | HPL spol. s.r.o. | 35692448 | z. 53/2008 |
10112077 | 2011-07-13 | vyhodnotenie beta-gama dvojelementného TL dozimetra s 3-mesačnou expozíciou (BG2/K) sledované obdobie od 15.3.-14.6.2011 | 42.90 € | Slovenská legálna metrológia | 37954521 | 12/NOZT/2011 |
10112076 | 2011-07-13 | neinvazívne meredlá tlaku krvi elektromechanické (ambulantné)-prvotné overenie - po oprave | 64.80 € | Slovenská legálna metrológia | 37954521 | 12/99ZT/2011 |
10112075 | 2011-07-13 | pranie bielizne 6/2011 BB | 32.47 € | CITONOVA spol. s.r.o. | 36638064 | |
10112074 | 2011-07-13 | konzultácie (4hodiny paušál) | 19.92 € | Asseco Solutions a.s. | 00602311 | z. SPIN-3-2009-024 |
10112073 | 2011-07-13 | kontrola účinnosti sterilizačného prístroja | 41.49 € | Ing. Dušan Ďurina | 34985131 | NSM-13/4-2011 |
10112072 | 2011-07-13 | zrážky za obdobie od 1.6.-29.6.2011 FK 8 | 23.81 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | z. PZ00148212_001 |
10112071 | 2011-07-13 | zrážky za obdobie od 1.6.-29.6.2011 FK 14 | 25.87 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | z. PZ00148215_001 |
10112070 | 2011-07-12 | šzm | 856.70 € | Askin & Co. spol. s.r.o. | 17323100 | NL-2-483/2011 |
10112069 | 2011-07-12 | lieky | 18.78 € | TIMED spol. s.r.o. | 00602175 | NL-1-283/2011 |
10112067 | 2011-07-12 | lieky | 334.40 € | Ing. Andrej Džadoň - MEDSERVIS | 34558039 | NL-1-308/2011 |
10112068 | 2011-07-12 | šzm | 244.49 € | Dentamed spol. s.r.o. | 25083163 | NL-2-523/2011 |
10112066 | 2011-07-12 | lieky | 79.16 € | Bio G spol. s.r.o. | 34123415 | NL-1-303/2011 |
10112065 | 2011-07-12 | lieky | 1 041.04 € | BAX PHARMA s.r.o. | 35758481 | NL-1-279/2011 |
10112064 | 2011-07-12 | krv 6/2011 | 1 141.26 € | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | z. 20090622 |
10112063 | 2011-07-12 | poplatok za OLO 6/2011 ČM, Cintorínska, FK8 | 2 289.42 € | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | VZN mesta Bratislava |
13110030 | 2011-07-12 | upratovanie 6/2011 ČM, Cintorínska | 10 516.86 € | Nový úklid a.s. | 27882390 | z. 20101116 |
13110031 | 2011-07-12 | upratovanie 6/2011 domček | 28.20 € | Nový úklid a.s. | 27882390 | 2011/562 |
13110032 | 2011-07-12 | upratovanie v práčovni 6/2011 | 89.92 € | Nový úklid a.s. | 27882390 | 2011/560,567 |
13110033 | 2011-07-12 | upratovanie gastroenterologická ambulancia 6/2011 dph | 481.46 € | Nový úklid a.s. | 27882390 | 2011/559,566 |
13110034 | 2011-07-12 | upratovanie po maliaroch - urologická ambulancia 6/2011 | 19.90 € | Nový úklid a.s. | 27882390 | 2011/563 |
10112062 | 2011-07-11 | preventívna prehliadka vykonaná pre príslušníkov vykonávajúcich vodičov 1/2011 | 50.00 € | DAIANA s.r.o | 36501077 | z. 20100830-24 |
10112061 | 2011-07-11 | preventívna prehliadka vykonaná pre príslušníkov vykonávajúcich vodičov 3/2011 | 50.00 € | DAIANA s.r.o | 36501077 | z. 20100830-24 |
10112060 | 2011-07-11 | preventívna prehliadka vykonaná pre príslušníkov vykonávajúcich vodičov 2/2011 | 90.00 € | DAIANA s.r.o | 36501077 | z. 20100830-24 |
10112059 | 2011-07-11 | preventívna prehliadka vykonaná pre príslušníkov vykonávajúcich vodičov 4/2011 | 150.00 € | DAIANA s.r.o | 36501077 | z. 20100830-24 |
10112058 | 2011-07-11 | preventívna prehliadka vykonaná pre príslušníkov vykonávajúcich vodičov 5/2011 | 100.00 € | DAIANA s.r.o | 36501077 | z. 20100830-24 |
10112057 | 2011-07-11 | preventívna prehliadka vykonaná pre príslušníkov vykonávajúcich vodičov 6/2011 | 70.00 € | DAIANA s.r.o | 36501077 | z. 20100830-24 |
10112056 | 2011-07-11 | zastupovanie MUDr.Tomčíkovej za 1.Q 2011 | 36.00 € | MUDr. Ján Filkor | 37824651 | z. NSM-10-447/2012 |
10112055 | 2011-07-11 | zastupovanie MUDr.Tomčíkovej za 2.Q 2011 | 198.00 € | MUDr. Ján Filkor | 37824651 | z. NSM-10-447/2012 |
10112054 | 2011-07-11 | maliarske práce | 3 146.40 € | Ľuboš KLAS - LUDAR | 40645894 | 2011/564 |
10112053 | 2011-07-11 | laboratórny rozbor odpadovej vody 7/2011 | 344.16 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | z. K 260 |
10112052 | 2011-07-11 | zrážky 6/2011 Cintorínska | 223.56 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | z. PZ00147945_001 |
10112051 | 2011-07-11 | sklené teplomery chladničkové -kalibrácia | 118.80 € | Slovenská legálna metrológia | 37954521 | 12/83ZT/2011/1 |
10112050 | 2011-07-11 | stočné, vodné, zrážky od 5.6.-4.7.2011 FK 10 | 40.78 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | z. PZ00148215_001 |
10112049 | 2011-07-11 | nájom nebytových priestorov 6/2011Zvolen | 339.38 € | M.J.TEAM s.r.o. | 36628832 | z. 008 |
10112048 | 2011-07-11 | poplatok za pohotovostný servis na poplachovom a kamerovom systéme za 7/2011 | 108.00 € | Zadako s.r.o | 35714077 | z. 20110420 |
10112046 | 2011-07-11 | spotreba PHM 6/2011 | 1 400.87 € | Slovnaft a.s. | 31322832 | z. SnSSN-56100-02 |
10112045 | 2011-07-11 | lieky | 14.18 € | PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. | 34142941 | NL-1-249/2011 |
10112044 | 2011-07-11 | oprava prístroja - výmena tepelnej poistky | 56.40 € | CHIROSAN s.r.o. | 36239739 | 61/2128/11 |
10112043 | 2011-07-11 | šzm | 71.90 € | TIMED spol. s.r.o. | 00602175 | NL-2-493/2011 |
10112042 | 2011-07-11 | svetlovod | 456.96 € | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | 1/56ZT/2010 |
10112041 | 2011-07-11 | nájomné za špec.plyny 5,6/2011 | 325.01 € | LINDE Technické plyny spol. s.r.o. | 31373861 | z. Ho-09-03-18-NF-1-C |
10112040 | 2011-07-11 | internet 6/2011 ZV (za 7/2011) | 139.42 € | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | z. BCN 9902316439 |
10112039 | 2011-07-11 | lieky | 388.59 € | B. Braun Medical s.r.o. | 31350780 | NL-1-297/2011 |
10112038 | 2011-07-11 | internet 6/2011 NR SR (za 7/2011) | 139.42 € | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | z. BCN 9902316439 |
10112037 | 2011-07-11 | lieky | 239.04 € | MEDIS Nitra spol. s.r.o. | 36531774 | NL-1-288/2011 |
10112036 | 2011-07-11 | internet 6/2011 (za 7/2011) ČM | 2 267.30 € | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | z. BCN 9902316439 |
10112035 | 2011-07-11 | telekomunik.poplatky 6/2011 | 444.43 € | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | z. BCN 9902316439 |
10112034 | 2011-07-11 | telekomunik.poplatky 6/2011 | 69.58 € | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | z. BCN 9902316439 |
10112033 | 2011-07-11 | telekomunik.poplatky 6/2011 | 1 189.80 € | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | z. BCN 9902316439 |
10112032 | 2011-07-11 | šzm | 392.69 € | Ľubomír Kusyn - laboratórne zariadenie | 22677950 | 1/48ZT/2011 |
10112031 | 2011-07-11 | lieky | 691.52 € | MEDICUBE s.r.o. | 31385117 | NL-1-297/2011 |
10112030 | 2011-07-11 | šzm | 83.65 € | Sarstedt s.r.o. | 31359825 | 1/45ZT/2010 |
10112029 | 2011-07-11 | lieky | 1 046.45 € | MGP spol. s.r.o. | 00684023 | NL-1-296/2011 |
10112028 | 2011-07-11 | šzm | 225.19 € | MARCONI s.r.o. | 45327700 | NL-1-19/2011 |
10112027 | 2011-07-11 | dodávka germicídnych žiaričov | 2 746.80 € | SAKU s.r.o. | 35702591 | 1/41ZT/2011 |
10112026 | 2011-07-11 | šzm | 177.20 € | Miroslav Kasana - Sanus | 33709459 | NL-2-508,381,515/2011 |
10112025 | 2011-07-11 | šzm | 586.08 € | CELIMED s.r.o. | 31403751 | NL-2-521/2011 |
10112024 | 2011-07-11 | oprava, montáž a dodávka germicídnych žiaričov | 1 035.60 € | SAKU s.r.o. | 35702591 | 12/90ZT/2011 |
10112023 | 2011-07-11 | šzm | 47.85 € | MEDITRADE spol. s.r.o. | 17312001 | NL-2-526/2011 |
10112022 | 2011-07-11 | nájomné za špeciálne plyny 6/2011 | 92.88 € | LINDE Technické plyny spol. s.r.o. | 31373861 | z. Ho-09-03-18-NF-1-C |
10112021 | 2011-07-11 | šzm | 4 049.52 € | MED LEADER s.r.o. | 43835058 | NL-2-499/2011 |
10112020 | 2011-07-11 | šzm | 39.60 € | MSM Slovakia s.r.o. | 31440479 | NL-2-525/2011 |
10112019 | 2011-07-11 | šzm | 103.00 € | Sanitaria s.r.o. | 31359957 | NL-2-432/2011 |
10112018 | 2011-07-11 | šzm | 25.70 € | Miroslav Kasana - Sanus | 33709459 | NL-2-456/2011 |
10112017 | 2011-07-11 | lieky | 165.44 € | Unimed spol. s.r.o. | 17312752 | NL-1-298/2011 |
10112016 | 2011-07-11 | lieky | 250.80 € | BAX PHARMA s.r.o. | 35758481 | NL-1-278/2011 |
10112015 | 2011-07-11 | oprava, montáž a dodávka germicídnych žiaričov | 208.80 € | SAKU s.r.o. | 35702591 | NSM-13/78/2011 |
10112014 | 2011-07-11 | oprava vyšetrovacej lampy AJUTOR | 68.40 € | SAKU s.r.o. | 35702591 | NSM-13/79/2011 |
10112013 | 2011-07-11 | oprava havarijného stavu nerezového potrubia a nerezových ventilov v sterilizačnej miestnosti | 454.80 € | Zoltán Szeiler - Inštalácie - Servis | 30014417 | 2011/568 |
10112012 | 2011-07-11 | elektronická registračná pokladňa (vrátnica ČM) | 382.80 € | ELMARK spol. s.r.o. | 31385796 | NPB-46-24062011 |
10112011 | 2011-07-08 | nájomné za propán-butánové fľaše F26 | 7.81 € | Messer Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | |
10112010 | 2011-07-08 | predlžovacia hadica | 60.00 € | Egamed spol. s.r.o. | 00613606 | 1/52ZT/2010 |
10112009 | 2011-07-08 | zmluvný servis SPIN 7/2011 | 541.73 € | Asseco Solutions a.s. | 00602311 | z. SPIN-3-2009-024 |
10112008 | 2011-07-08 | refakturácia telekomunik.poplatkov za 4,5,6/2011 KE (OR MI) | 4.03 € | KR PZ Košice | 00735868 | z. KRP-5-21/EO 2009 dod. č.1,2 |
10112007 | 2011-07-08 | refundácia - poštovné - 4,5,6/2011 BB | 69.20 € | KR PZ Banská Bystrica | 00735833 | z. KRPZ-BB_167-2009 dod. č.1 |
10112006 | 2011-07-08 | porad.služby a realizácia verej.obst.6/2011 | 1 800.00 € | LOGTRADE s.r.o. | 36584452 | |
10112005 | 2011-07-08 | opakovaná dodávka elektr.energie 7/2011 FK 10 | 188.81 € | Pow-en a.s. | 43860125 | z. 048/2011/K |
10112004 | 2011-07-08 | opakovaná dodávka elektr.energie 7/2011 FK 10 | 34.18 € | Pow-en a.s. | 43860125 | z. 048/2011/K |
10112003 | 2011-07-07 | lieky | 96.37 € | Ecolab s.r.o. | 31342213 | NL-1-289/2011 |
10112002 | 2011-07-07 | nájomné za oceľové flaše 6/2011 | 1 119.60 € | Messer Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | |
10112001 | 2011-07-07 | Poradca - doúčtovanie k faktúre 02681 VS 86054660 | 28.24 € | Poradca s.r.o. | 36371271 | |
10112000 | 2011-07-07 | nájomné za zásobník med.plynov 6/2011 | 392.35 € | Messer Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | |
10111999 | 2011-07-06 | stravné lístky 4000 ks | 11 904.00 € | S&G spol. s.r.o. | 35777133 | z. 35777133 |
10111998 | 2011-07-06 | refundácia telekomun.služieb za 6/2011 | 12.94 € | KR PZ Banská Bystrica | 00735833 | z. KRPZ-BB_167-2009 dod. č.1 |
10111997 | 2011-07-06 | pranie prádla 6/2011 | 2 288.36 € | STUHL s.r.o. | 36244848 | z. NMO-37/2005 |
10111996 | 2011-07-06 | oprava kompresora k antidekubitnému matracu | 150.00 € | Ing. Roderik Mihel | 43241026 | 12/115ZT/11 |
10111995 | 2011-07-06 | šzm | 1 072.86 € | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | 1/55ZT/2010 |
10111993 | 2011-07-06 | zastupovanie MUDr. Brezovskej za 2.Q (22dní) | 396.00 € | MUDr. Jozef Róza | 32751141 | z. NSM-4-82/2011 |
10111994 | 2011-07-04 | spirometrické vyšetrenie hasičov | 475.41 € | CUTIS - AK s.r.o. | 36272884 | z. 20100830-05A |
10111992 | 2011-07-04 | nájom za II.štvrťrok 2011 Rača | 7.87 € | Akadémia PZ v Bratislave | 00735779 | z. PA-9-28ETV 2009 |
10111991 | 2011-07-04 | stočné a vodné za obdobie od 17.5.-16.6.2011 Cintorínska | 284.94 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | z. PZ00148064_001 |
10111990 | 2011-07-04 | system TomoCon PACS pozáručná podpora a servis systému pre NSM - ČM 2.Q/2011 | 1 183.03 € | TatraMed spol. s.r.o. | 31328172 | z. TM 2008-NMO |
10111988 | 2011-07-04 | lieky | 500.07 € | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | NL-1-240/2011 |
10111987 | 2011-07-04 | výmena predložiek 6/2011 Cintorínska | 18.79 € | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | z. 1/2006 |
10111986 | 2011-07-04 | lieky | 2 505.11 € | UNIPHARMA a.s. | 31625657 | NL-1-292/2011 |
10111985 | 2011-07-04 | stravné lístky 1000 ks | 2 990.00 € | DOXX - Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | NSM-04-07/2011 |
10111984 | 2011-07-04 | lieky | 10.45 € | UNIPHARMA a.s. | 31625657 | NL-1-292/2011 |
10111983 | 2011-07-04 | šzm | 123.25 € | Miroslav Kasana - Sanus | 33709459 | NL-2-507/2011 |
10111982 | 2011-07-04 | plyn 7/2011 FK 10,14, ČM | 4 341.00 € | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | z. 2011229 |
10111981 | 2011-07-04 | šzm | 203.58 € | Miroslav Kasana - Sanus | 33709459 | NL-2-508/2011 |
10111980 | 2011-07-04 | šzm | 53.00 € | Miroslav Kasana - Sanus | 33709459 | NL-2-507/2011 |
10111979 | 2011-07-04 | nájomné - analyzátor močového sedimentu IQ 200 6/2011 | 420.00 € | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | z. NZ 3927 |
10111978 | 2011-07-04 | údržba VT 6/2011 | 79.67 € | NET support spol. s.r.o. | 44024851 | z. NMO-114/2008 |
10111977 | 2011-07-04 | pripojenie - optika 7/2011 ČM, Cintorínska | 1 680.00 € | Primanet spol. s.r.o. | 35936142 | "z. 20110202/B;20110202/C" |
10111976 | 2011-07-04 | šzm | 593.68 € | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | NL-2-449/2011 |
10111975 | 2011-07-04 | ADSL pripojenie 13 prípojných bodov 7/2011 | 592.80 € | Primanet spol. s.r.o. | 35936142 | z. 20110202/A |
10111974 | 2011-07-04 | dobropis k DF 10111854 | -13.47 € | HPL spol. s.r.o. | 35692448 | |
10112106 | 2011-07-01 | osvedčenie o priebehu VZ a zasadaní PO | 254.63 € | Notársky úrad JUDr. Katarína Valová | 31813852 | |
10111973 | 2011-07-01 | lieky | -359.45 € | BAX PHARMA s.r.o. | 35758481 | |
10111960 | 2011-07-01 | refundácia hovorného na telefon.pobočkách za 4/2011 | 196.85 € | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | |
10111959 | 2011-07-01 | oprava laboratórnej techniky - mikromotora KaVo | 144.24 € | Dental Denk s.r.o. | 36332763 | NSM-13/69/2011 |
10111958 | 2011-07-01 | poskytnuté služby v oblasti BOZP a OPP 6/2011 | 900.00 € | ANSA s.r.o. | 30840112 | z. 20100225 |
10111957 | 2011-07-01 | servis.služby ISYSPharm-lekáreň 4-6/2011 | 85.20 € | GAMO a.s. | 36033987 | z. 106121133 |
10111955 | 2011-07-01 | osvedčenie pravosti podpisu - 10x, odmena a náhrada hotových výdavkov NK SR | 26.76 € | Notársky úrad JUDr. Katarína Valová | 31813852 | |
10111954 | 2011-07-01 | OOPP | 175.10 € | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | NL-1-284/2011 |
10111950 | 2011-07-01 | odborné prehliadky a skúšky el. zariadení 2.Q/2011 (neurológia,trafostanica TS 921, plynová regulačná stanica SP 01, bleskozvod sklad PHM) | 697.00 € | Ing. Igor Mičušík | 11817976 | z. ZoD 01/96 |
10111949 | 2011-07-01 | servis a údržba VZT zariadení ČM + kontrola chladenia 6/2011 | 331.95 € | Ing. Igor Mičušík | 11817976 | z. ZoD 02/96 |
10111972 | 2011-06-30 | lieky | 358.02 € | BIOHEM spol .s.r.o | 31442617 | NL-1-245/2011 |
|